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妇联通告

南昌市妇联部门2016年度部门决算(草案)

浏览次数:   发布日期:2017-09-22   新闻来源:     作者:


南昌市妇联部门2016年度部门决算(草案)

 

     

 

第一部分   南昌市妇联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   南昌市妇联部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2016年度预算绩效情况说明

第三部分   南昌市妇联部门2016年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资产占用情况表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市妇联部门概况

 

一、部门主要职能

南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体,属参照公务员管理单位(正县级)。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能包括:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐;教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童和家庭服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作,增进团结。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括主管机构南昌市妇女联合会和下属机构南昌市妇女儿童活动中心。南昌市妇联本级共有7个内设职能部室,分别是办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部和机关党总支;还有1个市政府的常设机构,市妇儿工委办。

本部门2016年末编制人数27人,其中行政编制27人,事业编制7人;年末市妇联本级实有人数52人,其中在职人员26人,离休人员1人,退休人员25人。活动中心实有人数6人。

 

第二部分  南昌市妇联部门2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1455.94万元,其中上年结转和结余323.10万元,较上年下降54.60%;本年收入合计1132.84万元,较上年下降9.89%,主要原因是:减少妇儿活动中心改建工程拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1132.84万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1455.94万元,其中本年支出合计1300.04万元,较上年下降21.01%,主要原因是:市妇女儿童活动中心改建工程建设完毕;年末结转和结余155.90万元,较上年下降 51.75%,主要原因是:市妇女儿童活动中心改建工程建设完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出667.07万元,占51.31%;项目支出632.97万元,占 48.69%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为773.23万元,决算数为1300.04万元,完成年初预算的168.13%,主要原因是:2016年人员的工资、津补贴的调增,其他人力资源培训经费、抚恤金及百万妇女护绿资金的增拨。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为725.98万元,决算数为1008.77万元,完成年初预算的138.95%;社会保障和就业支出年初预算数为3.61万元,决算数为27.09万元,完成年初预算的750.42%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元,决算数为1万元;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为212.68万元;住房保障支出年初预算数为43.64万元,决算数为43.64,完成年初预算数的100%;其他支出年初预算数为0,决算数为6.86万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出466.41万元,较上年增长114.15%,主要原因是:人员增加及2016年工资标准调整;商品和服务支出99.98万元,较上年下降63.76%,主要原因是:减少了公务接待次数、控制陪同人数和公车改革;对个人和家庭补助支出100.68万元,较上年下降48.93%,主要原因是:离退休人员部分经费调整到妇女工作经费中安排发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.4万元,决算数为2.43万元,完成预算的45 %,决算数较上年下降84.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.4万元,决算数为0.58万元,完成预算的10.74%,决算数较上年下降73.15%。主要原因是:严格按照文件规定执行接待标准,控制接待人员,减少陪同人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为1.85万元,决算数较上年下降86.08%。主要原因是:公车改革,公车维护运行费减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费69.94万元,较上年增长19.74 %,主要原因是:20162月全市进行公务用车改革,我会人员增加了机关公务员交通补贴。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5.95万元,其中:政府采购货物支出5.95万元。其中:授予小微企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。20162月份全市公务用车改革,我会2辆公务用车全部上交至市公务用车平台,因此,我会实际无公务车辆。

八、2016年预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

1)根据财政预算管理要求,我会组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评,其中资金占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评。自评项目0个,共涉及金额0万元,自评覆盖率达到100%

2)组织对“妇女工作经费”项目进行了绩效运行监控管理,涉及2016年度市级部门财政项目支出147万元。从监控情况来看,一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析:项目产出数量、质量、时效、成本得分为满分;二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析:社会效益、生态效益和可持续影响得分为满分。三是从项目满意度实际值情况分析:社会公众或服务对象满意度得分满分。因此,市妇联2016年各项目完成情况良好,按照计划全部完成。自评分为96分,评价等级为优秀。

2、组织对市妇联开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出889.85万元,其中基本支出548.76万元,项目支出341.09万元。绩效评价情况如下:

绩效评价领导小组工作包括:

1、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2015年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成绩效评价报告。

绩效评价结果概况,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,南昌市妇联2016年度部门整体支出绩效得分91.18 分,等级“优秀”。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中试点公开“妇女工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“妇女工作经费”项目自评分为96分。

1、发现的主要问题是:妇女工作经费不足,还需要进一步加大经费支持力度。随着全市广大妇女儿童人数的逐年增加,经费不足,严重制约妇联各项工作的正常开展,使妇联工作较为被动。

2、改进措施:一是进一步完善和健全机关绩效管理制度。二是争取更多妇女工作经费,更好地发挥妇女“半边天”的作用,为南昌打造核心增长极、实现打造富裕美丽幸福江西南昌样板的宏伟目标贡献巾帼力量。

 

第三部分  南昌市妇联部门2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

 

本部分主要参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对我会决算中涉及到的支出功能分类科目进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
    2
、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;
    3
、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
    4
、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项:反映按房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;
    5
、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门)   2016年度     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 1,132.84 一、一般公共服务支出 28 1,008.77
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 50.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 27.09
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 212.68
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 43.64
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 6.86
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,132.84 本年支出合计 51 1,300.04
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 323.10   年末结转和结余 53 155.90
总计 27 1,455.94 总计 54 1,455.94



            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门)     2016年度       金额单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,132.84 1,132.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,024.51 1,024.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 992.51 992.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 518.70 518.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 147.21 147.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.09 27.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门)   2016年度       金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,300.04 667.07 632.97 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,008.77 595.34 413.43 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 976.77 595.34 381.43 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 498.71 498.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 280.97 0.00 280.97 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 91.49 91.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 105.59 5.13 100.46 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.09 27.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 212.68 0.00 212.68 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 212.68 0.00 212.68 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 196.68 0.00 196.68 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.64 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.64 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 35.48 35.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 8.16 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00


      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门)     2016年度       金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,082.84 一、一般公共服务支出 30 1,008.77 1,008.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 50.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 27.09 27.09 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.00 1.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 212.68 0.00 212.68
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 43.64 43.64 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 6.86 0.00 6.86
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,132.84 本年支出合计 53 1,300.04 1,080.50 219.54
年初财政拨款结转和结余 25 323.10 年末财政拨款结转和结余 54 155.90 103.34 52.56
一、一般公共预算财政拨款 26 101.01   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 222.10   56      
  28     57      
总计 29 1,455.94 总计 58 1,455.94 1,183.85 272.10


        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门) 2016年度   金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,080.50 667.07 413.43
201 一般公共服务支出 1,008.77 595.34 413.43
20110 人力资源事务 32.00 0.00 32.00
2011099   其他人力资源事务支出 32.00 0.00 32.00
20129 群众团体事务 976.77 595.34 381.43
2012901   行政运行 498.71 498.71 0.00
2012902   一般行政管理事务 280.97 0.00 280.97
2012950   事业运行 91.49 91.49 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 105.59 5.13 100.46
208 社会保障和就业支出 27.09 27.09 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.77 12.77 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 12.77 12.77 0.00
20808 抚恤 14.32 14.32 0.00
2080801   死亡抚恤 14.32 14.32 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 1.00 0.00
221 住房保障支出 43.64 43.64 0.00
22102 住房改革支出 43.64 43.64 0.00
2210201   住房公积金 35.48 35.48 0.00
2210203   购房补贴 8.16 8.16 0.00


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门)   2016年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 466.41 302 商品和服务支出 99.99 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 71.08 30201  办公费 12.43 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 97.02 30202  印刷费 0.00 31002  办公设备购   置 0.00
30103  奖金 194.12 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购   置 0.00
30104  其他社会保障缴费 3.45 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建  设 0.00
30106  伙食补助费 4.00 30205  水费 0.84 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 15.05 30206  电费 12.63 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 69.48 30207  邮电费 3.36 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 1.39 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 12.21 30209  物业管理费 6.29 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 100.68 30211  差旅费 7.42 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 11.13 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 1.63 30213  维修(护)费 0.06 31013  公务用车购  置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 14.32 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 0.00 30216  培训费 3.29 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 0.59 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 23.69 30218  专用材料费 6.13 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补  贴 0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 15.31 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 40.35 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 4.42 30701  国内债务付  息 0.00
30313  购房补贴 8.43 30229  福利费 1.21 30707  国外债务付   息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 1.85 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费  用 21.93 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 1.12 30240  税金及附加费用 0.00      
      30299  其他商品和服务支出 0.83      
人员经费合计 567.08 公用经费合计 99.99


  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
      公开07表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门) 2016年度   金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 5.40 2.43
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 1.85
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 1.85
  3.公务接待费 6 5.40 0.59
    (1)国内接待费 7 5.40 0.59
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 2
  5.国内公务接待批次(个) 15 3
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 45
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门)   2016年度       金额单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 222.10 50.00 219.54 0.00 219.54 52.56
212 城乡社区支出 221.98 25.00 212.68 0.00 212.68 34.30
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 221.98 25.00 212.68 0.00 212.68 34.30
2120802   土地开发支出 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
2120803   城市建设支出 220.88 0.00 196.68 0.00 196.68 24.20
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 25.00 16.00 0.00 16.00 9.00
229 其他支出 0.12 25.00 6.86 0.00 6.86 18.26
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.12 25.00 6.86 0.00 6.86 18.26
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 0.12 25.00 6.86 0.00 6.86 18.26
               
               


  国有资产占用情况表  
    公开09表
编制单位:南昌市妇女联合会(部门) 2016年度  
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 2
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 2
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

 


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